中国科学院监督与审计局召开2024年度京区院属事业单位
内部审计工作总结研讨会
| 来源:监督与审计局【字号:大 中 小】
2025年1月14日至15日,中国科学院监督与审计局在京分组召开2024年度京区院属事业单位内部审计工作总结研讨会。监督与审计局局长毕金初出席分组会议并讲话,各单位分管内部审计工作的所领导及内部审计干部90余人参加了本次研讨会,会议由副局长曹凝主持。
会上,43家单位交流汇报了2024年内部审计工作开展情况、审计发现典型共性问题及整改落实情况、存在的问题及工作建议等,与会人员围绕推进京区内部审计工作开展进行了交流研讨。
会议强调,各单位要切实加强对内部审计工作的领导,健全研究所内部审计工作机制;要坚持问题和风险导向,强化信息化手段运用,着力发现重大问题和潜在风险;要进一步压实整改责任,扎实抓好问题整改,加大审计结果运用,全面提升审计监督效能。