审计工作

中国科学院监督与审计局召开2024年京区院属单位内部审计工作部署会

日期:2024-04-03

|  来源:监督与审计局【字号:

4月2日上午,中国科学院监督与审计局(以下简称“监审局”)在京召开2024年京区院属单位内部审计工作部署会。京区院属各单位、天津工业生物所分管内部审计的所领导、相关部门负责人等80余人参加了本次会议。

会上,监审局相关负责人报告了2023年全院内部审计工作开展情况以及发现的典型问题、分析了审计面临的形势要求,部署了2024年京区院属单位内部审计工作。

监审局副局长曹凝作总结讲话,要求各单位要深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和2024年全国审计工作会议精神,贯彻落实院党组关于抢占科技制高点的决策部署和工作要求,推动研究所内部审计工作与党中央决策部署、与院党组部署要求同频共振、同向发力。立足经济监督定位,突出问题导向,聚焦重点领域,加强风险研判,部署好2024年审计工作,持续开展科研经济业务真实性合法性审计,组织实施采购和外协审计,探索开展重大科研任务伴随式审计,着力做到重大问题、重大风险早发现、早预防,提升审计监督效能;加大审计发现问题整改力度,做到举一反三,一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”;强化审计成果运用,梳理共性问题、总结典型案例,加强警示教育宣贯;加强审计队伍建设,推动组建京区审计工作组,支持鼓励内审人员参加各类培训,提升审计业务能力和水平。

会议现场



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